攀枝花市经济和信息化局2022年部门预算编制说明
来源:办公室 发布时间:2022-02-17 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
一、基本职能及主要工作
(一)市经济和信息化局职能简介。
攀枝花市经济和信息化局(从下简称市经济和信息化局)是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作;负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作;负责全市盐业行业管理,组织编制盐业发展规划,制定并实施产业政策,承担食盐专营管理工作,负责医药行业管理。
(二)市经济和信息化局2022年重点工作。
2022年,市经济和信息化局将全面贯彻落实市委市政府工作安排和部署,牢固树立和自觉践行新发展理念,按照市委“一二三五”工作思路,重点强化“三区联动”和“两城建设”工作,围绕做大增量和盘活存量,突出抓好项目建设、升规培育、工业招商、企业服务等工作重点,加快产业结构调整和转型升级,以强有力的措施推动工业提质增效,推动工业经济创新发展、转型发展和高质量发展。
1、市经济和信息化局2022年将继续推进现代产业体系建设。
2、加快推动钒钛新城工业方面的建设一是优化产业和空间布局,二是打造特色产业集群,三是加大企业培育力度。
3、强化专业化招商,努力为钒钛新城注入新血液。
4、抓好重大工业产业化项目推进。
5、深入探索并加大政策支持力度。
6、持续开展“亲历体验”,强化为企服务。
二、机构设置情况
市经济和信息化局下属非独立核算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:攀枝花市能源监察支队,攀枝花市经济研究与企业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市经济和信息化局2022年收支总预算1880.13万元。比2021年预算数增加59.95万元,增加原因一是新增调入人员造成公用经费和人员经费增加,二是补充医疗保险纳入年初预算。
(一)收入预算情况。
市经济和信息化局2022年收入预算1880.13万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入1880.13万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元。
(二)支出预算情况。
市经济和信息化局2022年支出预算1880.13万元,其中:基本支出1880.13万元,占100%;项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
市经济和信息化局2022年财政拨款收支总预算1880.13万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1880.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1181.72万元、社会保障和就业支出425.87万元、资源勘探工业信息等支出133.55万元、住房保障支出138.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款1880.13万元,比2021年预算数增加59.95万元,增加原因一是新增调入人员造成公用经费和人员经费增加,二是补充医疗保险纳入年初预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1181.72万元,占62.95%;社会保障和就业支出425.87万元,占22.65%;资源勘探工业信息等支出133.55万元,占7.1%;住房保障支出138.99万元,占7.39%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为1108.95万元,主要用于机关人员工资福利支出、日常公用支出。
2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项目)2022年预算数为72.78万元,主要用于:下属二级单位攀枝花市经济研究与企业服务中心职工工资福利支出、日常公用支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)2022年预算数为327.37万元,主要用于:行政单位离退休人员支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2022年预算数为98.5万元,主要用于:机关职工缴纳基本养老保险。
5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项目)2022年预算数为133.55万元,主要用于:下属二级单位攀枝花市无线电监测站职工工资福利支出、日常公用支出。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为138.99万元,主要用于:机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出1880.13万元,其中:
人员经费1637.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、离退休生活补助、医疗费补助、按规定为职工缴纳的住房公积金。
公用经费242.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行和维护费,其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市经济和信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数10.22万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.74万元,公务用车购置及运行维护费6.48万元。
(一)因公出国(境)经费较2021年预算持平。
根据市外事侨务办(台办)批准的2022年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。
(二)公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、接待相关部门检查指导工作等公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
单位现有公务用车4辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车2辆。
2022年安排公务用车运行维护费6.48万元,用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障市经济和信息化局日常公务出行等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市经济和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2022年,市经济和信息化局1家行政单位、攀枝花市能源监察支队1家参公管理事业单位、攀枝花无线电监测站1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为242.38万元,比2021年预算增减少14.81万元,下降5.76%。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2021年底,市经济和信息化局所属的非独立核算单位和独立核算单位共有车辆4辆,其中:执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(三)绩效目标设置情况。
2022年市经济和信息化局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,安排一般公共预算当年拨款0元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
9.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.市经济和信息化局部门整体支出绩效目标表
表6-1. 攀枝花无线电监测站部门整体支出绩目标表
表7.(部门)单位预算项目绩效目标表